Постановление администрации муниципального образования «Тигильский муниципальный район»

« 29 » декабря 2016 года № 330

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Тигильский муниципальный район» от 26.12.2013 № 513 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Тигильском муниципальном районе на 2014-2018 годы»

В целях уточнения основных положений муниципальной программы «Развитие культуры в Тигильском муниципальном районе на 2014-2018 годы»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Тигильский муниципальный район» от 26.12.2013 № 513 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Тигильском муниципальном районе на 2014-2018 годы» (с изменениями от 29.12.2014 № 414, от 30.12.2015 № 338) (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. В наименовании и в пункте 1 постановления слова «на 2014-2018 годы» исключить.
1.2. В Паспортах Программы и ее подпрограмм из наименования Программы слова «на 2014-2018 годы» исключить.
1.2.1. В Паспорте Программы в разделе «Разработчик-исполнитель программы» слова «отдел» заменить словом «управление».
1.2.3. По всему тексту Программы цифры «2018» заменить цифрами «2019».
1.2.4. Паспорт Программы дополнить разделом «Целевые индикаторы и показатели программы», изложив его в следующей редакции:
«Основные целевые индикаторы и показатели Программы представлены в приложении 12 к Программе».
1.2.5. В Паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет 323 364,34815 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 0,00000 тыс. рублей;
- краевой бюджет - 21 029,05455 тыс. рублей;
- районный бюджет - 302 335,29360 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00000 тыс. рублей.
На реализацию основных мероприятий Программы по годам исполнения потребуется:
за счет средств краевого бюджета:
- 2014 год - 18 017,30000 тыс. рублей;
- 2015 год - 809,90000 тыс. рублей;
- 2016 год - 2 201,85455 тыс. рублей;
- 2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
- 2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
- 2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
за счет средств районного бюджета:
- 2014 год - 35 629,56393 тыс. рублей;
- 2015 год - 49 556,18012 тыс. рублей;
- 2016 год - 57 215,04955 тыс. рублей;
- 2017 год - 53 183,50000 тыс. рублей;
- 2018 год - 53 183,50000 тыс. рублей.».
1.2.6. Раздел 3. Программы «Ресурсное обеспечение реализации Программы» изложить в новой редакции:
«Цель Программы достигается через всю сеть учреждений культуры, расположенных в Тигильском муниципальном районе и предоставляющих услуги в сфере культуры. Такой подход позволяет эффективно использовать ресурсы, обмениваться лучшими практиками, создавать максимальные возможности для развития культуры.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет 323 364,34815 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 0,00000 тыс. руб.;
- краевой бюджет - 21 029,05455 тыс. руб.;
- районный бюджет - 302 335,29360 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 0,00000 тыс. руб.
На реализацию основных мероприятий Программы по годам исполнения потребуется:
за счет средств краевого бюджета:
- 2014 год - 18 017,30000 тыс. рублей;
- 2015 год - 809,90000 тыс. рублей;
- 2016 год - 2 201,85455 тыс. рублей;
- 2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
- 2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
- 2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
за счет средств районного бюджета:
- 2014 год - 35 629,56393 тыс. рублей;
- 2015 год - 49 556,18012 тыс. рублей;
- 2016 год - 57 215,04955 тыс. рублей;
- 2017 год - 53 183,50000 тыс. рублей;
- 2018 год - 53 183,50000 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы за счет средств районного бюджета ежегодно подлежат уточнению и утверждению в порядке, установленном решением Собрания депутатов Тигильского муниципального района о районном бюджете на соответствующий финансовый год.
Для выполнения мероприятий Программы могут привлекаться средства краевого бюджета, подлежащие ежегодному согласованию и уточнению с Министерством культуры Камчатского края; средства бюджетов сельских поселений подлежат согласованию с органами местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений Тигильского муниципального района, а также внебюджетные средства.».
1.2.7. Дополнить Паспорт программы разделом 5 «5. Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы», изложив его в следующей редакции:
«5.1. Решение задач и достижение главной цели Программы позволит к 2019 году достичь следующих основных результатов:
1) формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;
2) создание условий для участия всего населения в культурной жизни;
3) постепенный перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры в наиболее современную и привлекательную сферу общественной деятельности через внедрение современных управленческих, информационных и иных технологий в деятельность учреждений культуры;
4) повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств;
5) создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развитие самодеятельного художественного творчества;
6) поддержка разнообразия национальных культур народов, проживающих в Тигильском муниципальном районе, развитие межнациональных и межрегиональных культурных связей;
7) увеличение уровня финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;
8) модернизация сети муниципальных учреждений культуры в районе, создание условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ;
9) качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры;
10) повышение профессионального уровня персонала, укрепление кадрового потенциала отрасли;
11) преодоление значительного отставания учреждений культуры в использовании современных информационных технологий, создании электронных продуктов культуры, а также в развитии отраслевой информационной инфраструктуры, в первую очередь обеспечивающей новые; возможности использования фондов музеев, библиотек;
12) осуществление комплексного решения задач реализации государственной политики в области культуры в рамках широкого взаимодействия всех участников культурного процесса.
5.2. Специфика цели, задач, мероприятий Программы такова, что некоторые из результатов ее реализации являются косвенными, опосредованными и относятся не только к развитию сферы культуры, но и к уровню и качеству жизни населения, развитию социальной сферы, экономики, общественной безопасности.
5.3. Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, делает использование программно-целевого метода необходимым условием дальнейшего ее развития.
5.4. С учетом специфики сферы культуры достижение цели Программы оценивается следующими ключевыми показателями (индикаторами):
1) «Увеличение количества посещений населением учреждений культуры по отношению к 2012 году».
Увеличение количества посещений организаций культуры (библиотек, музеев, самостоятельных коллективов, учреждений культурно-досугового типа, и др.) является одним из целевых ориентиров развития сферы культуры. Данный индикатор отражает востребованность у населения муниципальных услуг в сфере культуры, а также удовлетворение потребностей личности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей.
2) «Повышение уровня удовлетворенности жителей Тигильского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» (процентов).
Данный индикатор отражает достижение целей и реализацию поставленных перед учреждениями культуры задач, направленных на улучшение качества предоставляемых ими муниципальных услуг.
3) «Отношение среднемесячной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона».
Данный индикатор отражает достижение целей и реализацию поставленных перед учреждениями культуры задач, направленных на улучшение материального положения работников учреждений, увеличение количества и повышение качества предоставляемых ими муниципальных услуг.
5.5. В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач Программы предусматривается использование показателей (индикаторов), характеризующих выполнение входящих в нее подпрограмм.
5.6. Описание показателей (индикаторов) подпрограмм представлены в соответствующих разделах Программы.
5.7. Показатели (индикаторы) Программы имеют запланированные по годам количественные значения.
5.8. При определении плановых значений показателей (индикаторов) Программы использовались:
1) параметры стратегических документов;
2) данные государственной статистики;
3) данные муниципальных образований в Тигильском муниципальном районе о фактических и планируемых результатах деятельности в сфере культуры.
5.9. Система показателей (индикаторов) Программы сформирована с учетом требований постановления администрации муниципального образования «Тигильский муниципальный район» от 25.09.2013 № 381 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» и обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения установленных плановых значений рассматриваемых показателей (индикаторов).
5.10. Состав и значение показателей (индикаторов) Программы и входящих в нее подпрограмм приведены в приложении № 12.».
1.2.8. Приложение № 7 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2.9. Дополнить Программу приложением № 12 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие культуры в Тигильском муниципальном районе» и подпрограмм муниципальной программы и их значения» согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.
1.3. В подпрограмме 1 «Традиционная культура и народное творчество» Программы:
1.3.1. В Паспорте подпрограммы в разделе «Разработчик-исполнитель программы» слова «отдел» заменить словом «управление».
1.3.2. Паспорт подпрограммы дополнить разделом «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы», изложив его в следующей редакции:
«Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в приложении 12 к Программе».
1.3.3. В Паспорте подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 66 200,94468 тыс. рублей, в том числе по годам:
- федеральный бюджет - 0,00000 тыс. рублей;
- краевой бюджет - 910,50000 тыс. рублей;
- районный бюджет - 65 290,44468 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00000 тыс. рублей.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы по годам исполнения потребуется:
за счет средств краевого бюджета:
- 2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
- 2015 год - 315,10000 тыс. рублей;
- 2016 год - 595,40000 тыс. рублей;
- 2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
- 2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
- 2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
за счет средств районного бюджета:
- 2014 год - 11 738,92900 тыс. рублей;
- 2015 год - 11 156,13911 тыс. рублей;
- 2016 год - 11 173,87657 тыс. рублей;
- 2017 год - 10 580,50000 тыс. рублей;
- 2018 год - 10 320,50000 тыс. рублей;
- 2019 год - 10 320,50000 тыс. рублей.».
1.3.4. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 66 200,94468 тыс. рублей, в том числе по годам:
- федеральный бюджет - 0,00000 тыс. рублей;
- краевой бюджет - 910,50000 тыс. рублей;
- районный бюджет - 65 290,44468 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00000 тыс. рублей.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы по годам исполнения потребуется:
за счет средств краевого бюджета:
- 2014 год - 0,0000 тыс. руб.;
- 2015 год - 315,10000 тыс. руб.;
- 2016 год - 595,40000 тыс. руб.;
- 2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
- 2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
- 2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств районного бюджета:
- 2014 год - 11 738,92900 тыс. рублей;
- 2015 год - 11 156,13911 тыс. рублей;
- 2016 год - 11 173,87657 тыс. рублей;
- 2017 год - 10 580,50000 тыс. рублей;
- 2018 год - 10 320,50000 тыс. рублей;
- 2019 год - 10 320,50000 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета ежегодно подлежат уточнению и утверждению в порядке, установленном решением Собрания депутатов Тигильского муниципального района о районном бюджете на соответствующий финансовый год.
Для выполнения мероприятий подпрограммы могут привлекаться средства краевого бюджета, подлежащие ежегодному согласованию и уточнению с Министерством культуры Камчатского края.».
1.3.5. Приложения №№ 1, 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 2, 3 к настоящему постановлению.
1.4. В подпрограмме 2 «Развитие библиотечного дела» Программы:
1.4.1. В Паспорте подпрограммы в разделе «Разработчик-исполнитель программы» слова «отдел» заменить словом «управление».
1.4.2. Паспорт подпрограммы дополнить разделом «Целевые индикаторы и показатели программы», изложив его в следующей редакции:
«Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в приложении 12 к Программе».
1.4.3. В Паспорте подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Объем финансирования подпрограммы составляет 67 156,31100 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 0,00000 тыс. рублей;
- краевой бюджет - 202,80000 тыс. рублей;
- районный бюджет- 66 953,51100 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00000 тыс. рублей.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы по годам исполнения потребуется:
за счет средств краевого бюджета:
- 2014 год - 0,0000 тыс. рублей;
- 2015 год - 202,80000 тыс. рублей;
- 2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
- 2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
- 2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
- 2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
за счет средств районного бюджета:
- 2014 год - 10 866,82500 тыс. рублей;
- 2015 год - 11 330,39400 тыс. рублей;
- 2016 год - 11 354,29200 тыс. рублей;
- 2017 год - 11 134,00000 тыс. рублей;
- 2018 год - 11 134,00000 тыс. рублей;
- 2019 год - 11 134,00000 тыс. рублей».
1.4.4. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Объем финансирования подпрограммы составляет 67 156,31100 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 0,00000 тыс. рублей;
- краевой бюджет - 202,80000 тыс. рублей;
- районный бюджет- 66 953,51100 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00000 тыс. рублей.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы по годам исполнения потребуется:
за счет средств краевого бюджета:
- 2014 год - 0,0000 тыс. рублей;
- 2015 год - 202,80000 тыс. рублей;
- 2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
- 2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
- 2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
- 2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
за счет средств районного бюджета:
- 2014 год - 10 866,82500 тыс. рублей;
- 2015 год - 11 330,39400 тыс. рублей;
- 2016 год - 11 354,29200 тыс. рублей;
- 2017 год - 11 134,00000 тыс. рублей;
- 2018 год - 11 134,00000 тыс. рублей;
- 2019 год - 11 134,00000 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета ежегодно подлежат уточнению и утверждению в порядке, установленном решением Собрания депутатов Тигильского муниципального района о районном бюджете на соответствующий финансовый год.
Для выполнения мероприятий подпрограммы могут привлекаться средства краевого бюджета, подлежащие ежегодному согласованию и уточнению с Министерством культуры Камчатского края.».
1.4.5. Приложения №№ 1, 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 4, 5 к настоящему постановлению.
1.5. В подпрограмме 3 «Развитие музейного дела» Программы:
1.5.1. В Паспорте подпрограммы в разделе «Разработчик-исполнитель программы» слова «отдел» заменить словом «управление».
1.5.2. Паспорт подпрограммы дополнить разделом «Целевые индикаторы и показатели программы», изложив его в следующей редакции:
«Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в приложении 12 к Программе».
1.5.3. В Паспорте подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции:
«Объем финансирования подпрограммы составляет 69 315,83614 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 0,00000 тыс. рублей;
- краевой бюджет - 18 901,45455 тыс. рублей;
- районный бюджет - 50 414,38159 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00000 тыс. рублей.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы по годам исполнения потребуется:
за счет средств краевого бюджета, в том числе:
- 2014 год - 17 458,00000 тыс. рублей;
- 2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
- 2016 год - 1 443,45455 тыс. рублей;
- 2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
- 2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
- 2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
за счет средств районного бюджета, в том числе:
- 2014 год - 9 786,63823 тыс. рублей;
- 2015 год - 8 834,97312 тыс. рублей;
- 2016 год - 9 007,77024 тыс. рублей;
- 2017 год - 7 595,00000 тыс. рублей;
- 2018 год - 7 595,00000 тыс. рублей;
- 2019 год - 7 595,00000 тыс. рублей».
1.5.4. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» подпрограммы изложить в новой редакции:
«Объем финансирования подпрограммы составляет 69 315,83614 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 0,00000 тыс. рублей;
- краевой бюджет - 18 901,45455 тыс. рублей;
- районный бюджет - 50 414,38159 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00000 тыс. рублей.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы по годам исполнения потребуется:
- 2014 год - 17 458,00000 тыс. рублей;
- 2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
- 2016 год - 1 443,45455 тыс. рублей;
- 2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
- 2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
- 2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
за счет средств районного бюджета, в том числе:
- 2014 год - 9 786,63823 тыс. рублей;
- 2015 год - 8 834,97312 тыс. рублей;
- 2016 год - 9 007,77024 тыс. рублей;
- 2017 год - 7 595,00000 тыс. рублей;
- 2018 год - 7 595,00000 тыс. рублей;
- 2019 год - 7 595,00000 тыс. рублей».
Объемы финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета ежегодно подлежат уточнению и утверждению в порядке, установленном решением Собрания депутатов Тигильского муниципального района о районном бюджете на соответствующий финансовый год.
Для выполнения мероприятий подпрограммы могут привлекаться средства краевого бюджета, подлежащие ежегодному согласованию и уточнению с Министерством культуры Камчатского края.».
1.5.5. Приложения №№ 1, 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 6, 7 к настоящему постановлению.
1.6. В подпрограмме 4 «Патриотическое воспитание» Программы:
1.6.1. В Паспорте подпрограммы в разделе «Разработчик-исполнитель программы» слова «отдел» заменить словом «управление».
1.6.2. Паспорт подпрограммы дополнить разделом «Целевые индикаторы и показатели программы», изложив его в следующей редакции:
«Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в приложении 12 к Программе».
1.6.3. В Паспорте подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 7 099,90390 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 0,0000 тыс. рублей;
- краевой бюджет - 1 014,30000 тыс. рублей;
- районный бюджет - 6 085,60390 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00000 тыс. рублей.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы по годам исполнения потребуется:
за счет средств краевого бюджета:
- 2014 год - 559,30000 тыс. рублей;
- 2015 год - 292,00000 тыс. рублей;
- 2016 год - 163,00000 тыс. рублей;
- 2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
- 2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
- 2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
за счет средств районного бюджета:
- 2014 год - 626,00000 тыс. рублей;
- 2015 год - 1 954,32900 тыс. рублей;
- 2016 год - 1 371,27490 тыс. рублей;
- 2017 год - 794,00000 тыс. рублей;
- 2018 год - 670,00000 тыс. рублей;
- 2019 год - 670,00000 тыс. рублей.».
1.6.4. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» подпрограммы изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 7 099,90390 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет - 0,0000 тыс. рублей;
- краевой бюджет - 1 014,30000 тыс. рублей;
- районный бюджет - 6 085,60390 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00000 тыс. рублей.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы по годам исполнения потребуется:
за счет средств краевого бюджета:
- 2014 год - 559,30000 тыс. рублей;
- 2015 год - 292,00000 тыс. рублей;
- 2016 год - 163,00000 тыс. рублей;
- 2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
- 2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
- 2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
за счет средств районного бюджета:
- 2014 год - 626,00000 тыс. рублей;
- 2015 год - 1 954,32900 тыс. рублей;
- 2016 год - 1 371,27490 тыс. рублей;
- 2017 год - 794,00000 тыс. рублей;
- 2018 год - 670,00000 тыс. рублей;
- 2019 год - 670,00000 тыс. рублей.».
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств районного бюджета ежегодно подлежат уточнению и утверждению в порядке, установленном решением Собрания депутатов Тигильского муниципального района о районном бюджете на соответствующий финансовый год.
При финансировании мероприятий подпрограммы могут использоваться средства исполнителей подпрограммы, предусмотренные на текущее финансирование основной деятельности, а также внебюджетные источники.».
1.6.5. Приложения №№ 1,2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 8, 9 к настоящему постановлению.
1.7. В подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» Программы:
1.7.1. В Паспорте подпрограммы в разделе «Разработчик-исполнитель программы» слова «отдел» заменить словом «управление».
1.7.2. Паспорт подпрограммы дополнить разделом «Целевые индикаторы и показатели программы», изложив его в следующей редакции:
«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы не устанавливаются».
1.7.3. В Паспорте подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 44 643,95354 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 0,00000 тыс. рублей;
- краевой бюджет - 0,00000 тыс. рублей;
- районный бюджет - 44 643,95354 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00000 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы за счет средств районного бюджета в сумме 44 643,95354 тыс. руб. распределяется по годам следующим образом:
- 2014 год - 2 611,17170 тыс. рублей;
- 2015 год - 3 415,26200 тыс. рублей;
- 2016 год - 10 078,51984 тыс. рублей;
- 2017 год - 9 513,00000 тыс. рублей;
- 2018 год - 9 513,00000 тыс. рублей;
- 2019 год - 9 513,00000 тыс. рублей».
1.7.4. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» подпрограммы изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 44 643,95354 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет - 0,00000 тыс. рублей;
- краевой бюджет - 0,00000 тыс. рублей;
- районный бюджет - 44 643,95354 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00000 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы за счет средств районного бюджета в сумме 44 643,95354 тыс. руб. распределяется по годам следующим образом:
- 2014 год - 2 611,17170 тыс. рублей;
- 2015 год - 3 415,26200 тыс. рублей;
- 2016 год - 10 078,51984 тыс. рублей;
- 2017 год - 9 513,00000 тыс. рублей;
- 2018 год - 9 513,00000 тыс. рублей;
- 2019 год - 9 513,00000 тыс. рублей».
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств районного бюджета ежегодно подлежат уточнению и утверждению в порядке, установленном решением Собрания депутатов Тигильского муниципального района о районном бюджете на соответствующий финансовый год.».
1.7.5. Приложение к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
1.8. В подпрограмме 6 «Культурно-досуговая деятельность» Программы:
1.8.1. В Паспорте подпрограммы в разделе «Разработчик-исполнитель программы» слова «отдел» заменить словом «управление».
1.8.2. Паспорт подпрограммы дополнить разделом «Целевые индикаторы и показатели программы», изложив его в следующей редакции:
«Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в приложении 12 к Программе».
1.8.3. В Паспорте подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 68 947,39889 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет - 0,00000 тыс. рублей;
- краевой бюджет - 0,00000 тыс. рублей;
- районный бюджет - 68 947,39889 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00000 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы за счет средств районного бюджета в сумме 68 947,39889 тыс. руб. распределяется по годам следующим образом:
- 2015 год - 12 865,08289 тыс. рублей;
- 2016 год - 14 229,31600 тыс. рублей;
- 2017 год - 13 951,00000 тыс. рублей;
- 2018 год - 13 951,00000 тыс. рублей;
- 2019 год - 13 951,00000 тыс. рублей».
1.8.4. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» подпрограммы изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 68 947,39889 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет - 0,00000 тыс. рублей;
- краевой бюджет - 0,00000 тыс. рублей;
- районный бюджет - 68 947,39889 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00000 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы за счет средств районного бюджета в сумме 68 947,39889 тыс. руб. распределяется по годам следующим образом:
- 2015 год - 12 865,08289 тыс. рублей;
- 2016 год - 14 229,31600 тыс. рублей;
- 2017 год - 13 951,00000 тыс. рублей;
- 2018 год - 13 951,00000 тыс. рублей;
- 2019 год - 13 951,00000 тыс. рублей».
Объемы финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета ежегодно подлежат уточнению и утверждению в порядке, установленном решением Собрания депутатов Тигильского муниципального района о районном бюджете на соответствующий финансовый год.».
1.8.5. Приложение к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года, за исключением пунктов 1.1. и 1.2., которые вступают в силу с 01.01.2017 года.

Глава муниципального образования
«Тигильский муниципальный район» С.И. Бородай

Загрузить Приложения