Постановление администрации муниципального образования «Тигильский муниципальный район»

« 29 » декабря 2016 года № 335

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Тигильский муниципальный район» от 26.12.2013 № 511 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование территориальной политики, укрепление национального единства и межнациональных отношений в Тигильском муниципальном районе на 2014-2018 годы»

В целях уточнения отдельных положений муниципальной программы «Совершенствование территориальной политики, укрепление национального единства и межнациональных отношений в Тигильском муниципальном районе на 2014-2018 годы»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Тигильский муниципальный район» от 26.12.2013 № 511 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование территориальной политики, укрепление национального единства и межнациональных отношений в Тигильском муниципальном районе на 2014-2018 годы» (с изменениями от 24.12.2014 № 400, от 20.04.2016 № 90, от 06.06.2016 № 140) (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. В наименовании и в пункте 1 постановления слова «на 2014-2018 годы» исключить.
1.2. По всему тексту Программы цифру «2018» заменить цифрой «2019».
1.3. В Паспорте Программы:
1.3.1. раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции:
«Всего – 389 868,06002 тыс. рублей, в т.ч.:
федеральный бюджет – 6 880, 35500 тыс. рублей;
краевой бюджет – 11 743,72292 тыс. рублей;
районный бюджет – 369 755,75710 тыс. рублей;
бюджеты сельских поселений – 1 488,22500 тыс. рублей;
в т.ч. по годам:
2014 год – 53 742,63189 тыс. рублей:
федеральный бюджет – 2 371,90000 тыс. рублей;
краевой бюджет – 3 152,67492 тыс. рублей;
районный бюджет – 47 836,80697 тыс. рублей;
бюджеты сельских поселений – 381,25000 тыс. рублей;
2015 год – 73 607,13500 тыс. рублей:
федеральный бюджет – 2 227,55500 тыс. рублей;
краевой бюджет –1 836,44600 тыс. рублей;
районный бюджет – 69 161,88400 тыс. рублей;
бюджеты сельских поселений –381,25000 тыс. рублей;
2016 год – 68 729,70213 тыс. рублей:
федеральный бюджет – 678,90000 тыс. рублей;
краевой бюджет –3 277,00200 тыс. рублей;
районный бюджет –64 393,67513 тыс. рублей;
бюджеты сельских поселений – 380,12500 тыс. рублей;
2017 год – 64 596,19700 тыс. рублей:
федеральный бюджет – 534,00000 тыс. рублей;
краевой бюджет –1 159,20000 тыс. рублей;
районный бюджет – 62 787,79700 тыс. рублей;
бюджеты сельских поселений – 115,20000 тыс. рублей;
2018 год – 64 596,19700 тыс. рублей:
федеральный бюджет – 534,00000 тыс. рублей;
краевой бюджет – 1 159,20000 тыс. рублей;
районный бюджет – 62 787,79700 тыс. рублей;
бюджеты сельских поселений – 115,20000 тыс. рублей;
2019 год – 64 596,19700 тыс. рублей:
федеральный бюджет – 534,00000 тыс. рублей;
краевой бюджет – 1 159,20000 тыс. рублей;
районный бюджет – 62 787,79700 тыс. рублей;
бюджеты сельских поселений – 115,20000 тыс. рублей».
Объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы по подпрограммам, группировкам и срокам финансирования указаны в приложениях №№ 1 и 2 к настоящей программе и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением Собрания депутатов муниципального образования «Тигильский муниципальный район» о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.».
1.3.2. Наименование раздела «Прогноз ожидаемых результатов реализации программы» Паспорта дополнить словами «, целевые индикаторы и показатели программы».
1.3.3. Раздел «Прогноз ожидаемых результатов реализации программы, целевые индикаторы и показатели программы» Паспорта дополнить абзацем следующего содержания:
«Основные целевые индикаторы и показатели Программы представлены в приложении № 3 к Программе».
1.4. В Программе:
1.4.1. Раздел 4. Программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, краевого, районного бюджетов и бюджетов сельских поселений. Общий объем средств на реализацию муниципальной программы составляет:
всего – 389 868,06002 тыс. рублей, в т.ч.:
федеральный бюджет – 6 880, 35500 тыс. рублей;
краевой бюджет – 11 743,72292 тыс. рублей;
районный бюджет – 369 755,75710 тыс. рублей;
бюджеты сельских поселений – 1 488,22500 тыс. рублей;
в т.ч. по годам:
2014 год – 53 742,63189 тыс. рублей:
федеральный бюджет – 2 371,90000 тыс. рублей;
краевой бюджет – 3 152,67492 тыс. рублей;
районный бюджет – 47 836,80697 тыс. рублей;
бюджеты сельских поселений – 381,25000 тыс. рублей;
2015 год – 73 607,13500 тыс. рублей:
федеральный бюджет – 2 227,55500 тыс. рублей;
краевой бюджет –1 836,44600 тыс. рублей;
районный бюджет – 69 161,88400 тыс. рублей;
бюджеты сельских поселений –381,25000 тыс. рублей;
2016 год – 68 729,70213 тыс. рублей:
федеральный бюджет – 678,90000 тыс. рублей;
краевой бюджет –3 277,00200 тыс. рублей;
районный бюджет –64 393,67513 тыс. рублей;
бюджеты сельских поселений – 380,12500 тыс. рублей;
2017 год – 64 596,19700 тыс. рублей:
федеральный бюджет – 534,00000 тыс. рублей;
краевой бюджет –1 159,20000 тыс. рублей;
районный бюджет – 62 787,79700 тыс. рублей;
бюджеты сельских поселений – 115,20000 тыс. рублей;
2018 год – 64 596,19700 тыс. рублей:
федеральный бюджет – 534,00000 тыс. рублей;
краевой бюджет – 1 159,20000 тыс. рублей;
районный бюджет – 62 787,79700 тыс. рублей;
бюджеты сельских поселений – 115,20000 тыс. рублей;
2019 год – 64 596,19700 тыс. рублей:
федеральный бюджет – 534,00000 тыс. рублей;
краевой бюджет – 1 159,20000 тыс. рублей;
районный бюджет – 62 787,79700 тыс. рублей;
бюджеты сельских поселений – 115,20000 тыс. рублей.
Объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы по подпрограммам, группировкам и срокам финансирования указаны в приложениях №№ 1 и 2 к настоящей программе и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением Собрания депутатов муниципального образования «Тигильский муниципальный район» о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.».
1.4.2. Наименование раздела 7 Программы изложить в новой редакции: «Прогноз ожидаемых результатов реализации, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы».
1.4.3. Раздел 7 Программы дополнить абзацем следующего содержания:
«Основные целевые индикаторы и показатели Программы представлены в приложении № 3 к Программе.».
1.5. В подпрограмме № 1«Развитие муниципального управления»:
1.5.1. В паспорте подпрограммы:
1.5.1.1. раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Всего – 359 251,90316 тыс. рублей:
федеральный бюджет – 3 625,35500 тыс. рублей;
краевой бюджет – 7 399,84493 тыс. рублей;
районный бюджет – 346 738,47823 тыс. рублей;
бюджеты сельских поселений – 1 488,22500 тыс. рублей;
в т.ч. по годам:
2014 год – 46 737,22823 тыс. рублей:
федеральный бюджет – 710,90000 тыс. рублей;
краевой бюджет – 1 586,07493 тыс. рублей;
районный бюджет – 44 059,00330 тыс. рублей;
бюджеты сельских поселений – 381,25000 тыс. рублей;
2015 год – 66 926,30400 тыс. рублей:
федеральный бюджет – 633,55500 тыс. рублей;
краевой бюджет –1 165,37000 тыс. рублей;
районный бюджет –64 746,12900 тыс. рублей;
бюджеты сельских поселений – 381,25000 тыс. рублей;
2016 год – 62 539,77993 тыс. рублей:
федеральный бюджет – 678,90000 тыс. рублей;
краевой бюджет – 1 170,80000 тыс. рублей;
районный бюджет – 60 309,95493 тыс. рублей;
бюджеты сельских поселений – 380,12500 тыс. рублей;
2017 год – 61 016,19700 тыс. рублей:
федеральный бюджет – 534,00000 тыс. рублей;
краевой бюджет –1 159,20000 тыс. рублей;
районный бюджет – 59 207,79700 тыс. рублей;
бюджеты сельских поселений – 115,20000 тыс. рублей;
2018 год – 61 016,19700 тыс. рублей:
федеральный бюджет – 534,00000 тыс. рублей;
краевой бюджет –1 159,20000 тыс. рублей;
районный бюджет – 59 207,79700 тыс. рублей;
бюджеты сельских поселений – 115,20000 тыс. рублей;
2019 год – 61 016,19700 тыс. рублей:
федеральный бюджет – 534,00000 тыс. рублей;
краевой бюджет –1 159,20000 тыс. рублей;
районный бюджет – 59 207,79700 тыс. рублей;
бюджеты сельских поселений – 115,20000 тыс. рублей»;
1.5.1.2. наименование раздела «Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы» дополнить словами «, целевые индикаторы и показатели подпрограммы»;
1.5.1.3. раздел «Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в новой редакции:
«- уровень удовлетворенности граждан работой органов местного управления к 2019 году не менее 80 %;
- доля решений органов местного управления, соответствующих стратегии социально-экономического развития Тигильского муниципального района, к 2019 году не менее 90 %;
- уровень удовлетворенности граждан получателей муниципальных услуг, оказываемых администрацией Тигильского муниципального района, к 2019 году не менее 100 %;
- основные целевые индикаторы и показатели Программы представлены в приложении № 3 к Программе.».
1.5.2. В текстовой части подпрограммы:
1.5.2.1. после слов «Основными результатами реализации подпрограммы будут являться:» слова
«- уровень удовлетворенности граждан работой органов местного управления к 2018 году не менее 80 %;
- уровень удовлетворенности граждан качеством муниципальных услуг, оказываемых администрацией Тигильского муниципального района, к 2018 году не менее 90 %;
- доля решений органов местного управления, соответствующих стратегии социально-экономического развития Тигильского муниципального района, к 2018 году не менее 90 %»
заменить словами
«- уровень удовлетворенности граждан работой органов местного управления к 2019 году не менее 80 %;
- доля решений органов местного управления, соответствующих стратегии социально-экономического развития Тигильского муниципального района, к 2019 году не менее 90 %;
- уровень удовлетворенности граждан получателей муниципальных услуг, оказываемых администрацией Тигильского муниципального района, к 2019 году не менее 100 %».
1.6. В подпрограмме № 2 «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления»:
1.6.1. В паспорте подпрограммы:
1.6.1.1. раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Всего – 1 866,10000 тыс. рублей, за счет районного бюджета,
в т.ч. по годам:
2014 год – 300,00000 тыс. рублей, за счет районного бюджета;
2015 год – 325,00000 тыс. рублей, за счет районного бюджета;
2016 год – 341,10000 тыс. рублей, за счет районного бюджета;
2017 год – 300,00000 тыс. рублей, за счет районного бюджета;
2018 год – 300,00000 тыс. рублей, за счет районного бюджета;
2019 год – 300,00000 тыс. рублей, за счет районного бюджета».
1.6.1.2. наименование раздела «Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы» дополнить словами «, целевые индикаторы и показатели подпрограммы»;
1.6.1.3. раздел «Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«- основные целевые индикаторы и показатели Программы представлены в приложении № 3 к Программе.».
1.6.2. В текстовой части подпрограммы:
1.6.2.1. после слов «Прогноз ожидаемых результатов» текст дополнить абзацем следующего содержания:
«- основные целевые индикаторы и показатели Программы представлены в приложении № 3 к Программе.».
1.7. В подпрограмме № 3 «Развитие информационного общества и формирование электронной администрации»:
1.7.1. в паспорте подпрограммы:
1.7.1.1. раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Всего – 3 199,80666 тыс. рублей, в том числе:
краевой бюджет – 2 003,99999 тыс. рублей;
районный бюджет – 1 095,80667 тыс. рублей;
в т.ч. по годам:
2014 год – 1 083,80666 тыс. рублей:
краевой бюджет – 893,99999 тыс. рублей;
районный бюджет – 189,80667 тыс. рублей;
2015 год – 506,00000 тыс. рублей:
краевой бюджет – 0,00000 тыс. рублей;
районный бюджет – 506,00000 тыс. рублей;
2016 год – 1 310,00000 тыс. рублей:
краевой бюджет – 1 110,00000 тыс. рублей;
районный бюджет – 200,00000 тыс. рублей;
2017 год – 100,00000 тыс. рублей:
краевой бюджет – 0,00000 тыс. рублей;
районный бюджет – 200,00000 тыс. рублей;
2018 год – 100,00000 тыс. рублей:
краевой бюджет – 0,00000 тыс. рублей;
районный бюджет – 100,00000 тыс. рублей;
2019 год – 100,00000 тыс. рублей:
краевой бюджет – 0,00000 тыс. рублей;
районный бюджет – 100,00000 тыс. рублей».
1.7.1.2. наименование раздела «Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы» дополнить словами «, целевые индикаторы и показатели подпрограммы»;
1.7.1.3. раздел «Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в новой редакции:
«- повышение эффективности расходования бюджетных средств за счет предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, своевременного выявления и устранения коррупционных рисков, сокращения времени и повышения качества принятия управленческих решений посредством использования информационно-коммуникационных технологий, исключения дублирования создаваемых информационных систем и обеспечения их эффективного взаимодействия;
- количество рабочих мест, соответствующих условиям информационной безопасности к 2019 году - не менее 12».
1.7.2. В текстовой части подпрограммы:
1.7.2.1. после слов «Ожидаемыми социально-экономическими эффектами реализации подпрограммы являются:» текст изложить в новой редакции:
«- повышение эффективности расходования бюджетных средств за счет предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, своевременного выявления и устранения коррупционных рисков, сокращения времени и повышения качества принятия управленческих решений посредством использования информационно-коммуникационных технологий, исключения дублирования создаваемых информационных систем и обеспечения их эффективного взаимодействия;
- количество рабочих мест, соответствующих условиям информационной безопасности к 2019 году - не менее 12».
1.8. В подпрограмме № 4 «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Тигильского муниципального района»:
1.8.1. в паспорте подпрограммы:
1.8.1.1. раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Всего – 18 447,55200 тыс. рублей, за счет районного бюджета,
в т.ч. по годам:
2014 год – 2 963,49700 тыс. рублей;
2015 год – 3 214,05500 тыс. рублей;
2016 год – 3 270,00000 тыс. рублей;
2017 год – 3 000,00000 тыс. рублей;
2018 год – 3 000,00000 тыс. рублей;
2019 год – 3 000,00000 тыс. рублей».
1.8.1.2. наименование раздела «Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы» дополнить словами «, целевые индикаторы и показатели подпрограммы»;
1.8.1.3. раздел «Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в новой редакции:
«- Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления и прозрачность процессов социально-экономического развития;
- доля нормативных правовых актов, размещенных на официальном сайте администрации и опубликованных в районной газете «Панорама» - 100%».
1.8.2. в текстовой части подпрограммы:
1.8.2.1. после слов «Прогноз ожидаемых результатов:» текст изложить в новой редакции:
«- Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления и прозрачность процессов социально-экономического развития;
- доля нормативных правовых актов, размещенных на официальном сайте администрации и опубликованных в районной газете «Панорама» - 100%».
1.9. В подпрограмме № 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»:
1.9.1. в паспорте подпрограммы:
1.9.1.1. раздел «Основные мероприятия подпрограммы» изложить в новой редакции:
«- Финансовая поддержка СОНКО на местном уровне;
- консультационная и информационная поддержка СОНКО;
- привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере»;
1.9.1.2. раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы всего: 912,87600 тыс. рублей:
краевой бюджет – 252,87600 тыс. рублей;
районный бюджет – 660,00000 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2014 год – 188,60000 тыс. рублей в т.ч.:
краевой бюджет – 88,60000 тыс. рублей;
районный бюджет – 100,00000 тыс. рублей;
2015 год – 234,27600 тыс. рублей:
краевой бюджет – 94,27600 тыс. рублей;
районный бюджет – 140,00000 тыс. рублей;
2016 год – 250,00000 тыс. рублей:
краевой бюджет – 70,00000 тыс. рублей;
районный бюджет – 180,00000 тыс. рублей;
2017 год – 80,00000 тыс. рублей:
районный бюджет – 80,00000 тыс. рублей;
2018 год – 80,00000 тыс. рублей:
районный бюджет – 80,00000 тыс. рублей;
2019 год – 80,00000 тыс. рублей:
районный бюджет – 80,00000 тыс. рублей».
1.9.1.3. Раздел «Задачи подпрограммы» изложить в новой редакции:
«- Развитие системы финансовой, имущественной, информационной, консультационной и иной поддержки СОНКО;
- предоставление поддержки проектов и программ, реализуемых СОНКО».
1.9.1.4. Наименование раздела «Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы» дополнить словами «, целевые индикаторы и показатели подпрограммы»;
1.9.1.5. раздел «Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в новой редакции:
«- Увеличение количества мероприятий, проведенных СОНКО совместно с органами местного самоуправления Тигильского муниципального района;
- основные целевые индикаторы и показатели Программы представлены в приложении № 3 к Программе.».
1.9.2. В текстовой части подпрограммы:
1.9.2.1. после слов «Достижение целей подпрограммы требует выполнения следующих задач:» текст изложить в новой редакции:
«- Увеличение количества мероприятий, проведенных СОНКО совместно с органами местного самоуправления Тигильского муниципального района;
- основные целевые индикаторы и показатели Программы представлены в приложении № 3 к Программе.».
1.10. В подпрограмме № 6 «Поддержка коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Тигильском муниципальном районе, на 2014-2018 годы»:
1.10.1. в паспорте подпрограммы:
1.10.1.1. раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования – 6 189,82220 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 3 255,00000 тыс. рублей;
краевой бюджет – 2 087,00200 тыс. рублей;
районный бюджет – 847,82020 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2014 год – 2 469,50000 тыс. рублей, в т.ч.:
федеральный бюджет – 1 661,00000 тыс. рублей;
краевой бюджет – 584,00000 тыс. рублей;
районный бюджет – 224,50000 тыс. рублей;
2015 год – 2 401,50000 тыс. рублей, в т.ч.:
федеральный бюджет – 1 594,00000 тыс. рублей;
краевой бюджет – 576,80000 тыс. рублей;
районный бюджет – 230,70000 тыс. рублей;
2016 год – 1 018,82220 тыс. рублей, в т.ч.:
краевой бюджет – 926, 20200 тыс. рублей;
районный бюджет – 92,62020 тыс. рублей;
2017 год – 100,00000 тыс. рублей - районный бюджет;
2018 год – 100,00000 тыс. рублей - районный бюджет;
2019 год – 100,00000 тыс. рублей - районный бюджет.
1.10.1.2. Наименование раздела «Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы» дополнить словами «, целевые индикаторы и показатели подпрограммы»;
1.10.1.3. раздел «Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«- основные целевые индикаторы и показатели Программы представлены в приложении № 3 к Программе.».
1.10.2. В текстовой части подпрограммы:
1.10.2.1. текстовую часть дополнить абзацем следующего содержания:
«Основные целевые индикаторы и показатели Программы представлены в приложении № 3 к Программе.».
1.11. Приложения №№ 1,2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1,2 к настоящему постановлению.
1.12. Дополнить программу приложением № 3 «Основные целевые индикаторы и показатели Программы».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года, за исключением пунктов 1.1. и 1.2., которые вступают в силу с 01.01.2017 года.

Глава муниципального образования
«Тигильский муниципальный район» С.И. Бородай

Загрузить Приложения